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珲春市政法委部门2016年预算安排情况说明 【 字体:
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珲春市政法委部门2016年预算安排情况说明
 
   
            ★★★ 作者:佚名 来源:本站原创 阅读: 更新时间:2016-12-27 15:27:43 切换到繁體中文  
 


  一、主要职能

  市委政法委员会与市社会治安综合治理委员会办公室合署办公,一个机构两块牌子。市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门,担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等工作任务;市社会治安综合治理委员会办公室是协助市委、市政府领导全市社会治安综合治理工作的常设议事机构。

  二、机构设置

  本单位内设政法纪工委、综治科、维稳科、办公室、干部科、执法监督科等六个科室及群众接待服务中心、法学会。

  三、部门预算安排情况说明

  1、关于收支预算总表的说明

  2016年公共预算收入总额为163.97万元,财政拨款支出为 163.97万元,其中:公共安全支出132.49 万元,社会保障和就业12.67,医疗卫生,6.6万元,住房保障支出12.21万元。

  2、关于支出预算总表的说明

  2016年公共预算财政拨款支出163.97万元。包括基本支出139.97万元,其中:工资福利支出112.1万元,商品和服务支出2.54万元,对个人和家庭的补助支出25.33万元。项目支出24万元,其中行政事业性支出24万元。

  3、关于政府性基金收支预算情况的说明

  本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此未编制政府性基金预算收支表。”

2016年收支预算总表   

中共珲春市委政法委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

2016年预算

项目

2016年预算

支出功能分类

2016年预算

支出经济分类

2016年预算

 

一、财政拨款(补助)收入

163.97

一、基本支出

139.97

一、一般公共服务

 

一、工资福利支出

112.1

 

    经费拨款(补助)

163.97

    工资福利支出

112.1

二、外交

 

二、商品和服务支出

26.54

 

    行政事业性收费收入

 

    商品和服务支出

2.54

三、国防

 

三、对个人和家庭的补助

25.33

 

    专项收入

 

    对个人和家庭的补助支出

25.33

四、公共安全

132.49

四、对企事业单位的补贴

 

 

    其他拨款收入

 

二、项目支出

24

五、教育

 

五、转移性支出

 

 

    罚没收入

 

1、其他资本性项目

 

六、科学技术

 

六、赠与

 

 

二、事业收入(含专户管理)

 

    房屋建筑物购建

 

七、文化体育与传媒

 

七、债务利息支出

 

 

三、政府性基金收入

 

    办公设备购置

 

八、社会保障和就业

12.67

八、债务还本支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

    专项设备购置

 

九、社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

 

 

 

    交通工具购置

 

十、医疗卫生

6.6

十、其他资本性支出

 

 

 

 

    基础设施建设

 

十一、节能环保

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

    大型修缮

 

十二、城乡社区事务

 

十二、其他支出

 

 

 

 

    信息网络构购建

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

    物资储备

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

    其他资本性项目

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

2、基本建设项目

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基建)

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

 办公设备购置(基建)

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

 

 

    专用设备购置(基建)

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

    交通工具购置(基建)

 

二十、住房保障支出

12.21

 

 

 

 

 

    基础设施建设(基建)

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

 

    大型修缮(基建)

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

    信息网络购建(基建)

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

    物资储备(基建)

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

    其他基本建设项目(基建)

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

3、一般项目(经常性)

 

 

 

 

 

 

 

 

    专项业务项目

 

 

 

 

 

 

 

 

4、行政事业类项目支出

24

 

 

 

 

 

 

 

5、其它类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

6、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

7、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

8、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

                 

163.97

            

163.97

              

163.97

       

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上年结余

 

      四、结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

163.97

                

163.97

                 

163.97

                

163.97

 

 

2016年收入预算总表

中共珲春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

财政拨款(补助)

事业收入(含专户管理)

政府性基金收入

事业单位经营收入

上年结余

单位代码

单位名称

合计

小计

经费拨款(补助)

行政事业性收费安排拨款

专项收入收入安排拨款

其他拨款

罚没收入安排拨款

合计

 

163.97

163.97

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

462

中共珲春市委政法委员会

163.97

163.97

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

  462001

  中共珲春市委政法委员会

163.97

163.97

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出预算汇总表(按资金来源分类)

中共珲春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称(科目)

合计

财政拨款(补助)

事业收入(含专户管理)

政府性基金收入

事业单位经营收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

行政事业性收费安排拨款

专项收入安排拨款

其他拨款

罚没收入安排拨款

合计

 

163.97

163.97

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

462001

中共珲春市委政法委员会

163.97

163.97

163.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  204公共安全支出

132.49

132.49

132.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20402公安

132.49

132.49

132.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2040201行政运行

108.49

108.49

108.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2040299其他公安支出

24.00

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208社会保障和就业支出

12.67

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20805行政事业单位离退休

12.67

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2080504未归口管理的行政单位离退休

12.67

12.67

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    21005医疗保障

6.60

6.60

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2100501行政单位医疗

6.60

6.60

6.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221住房保障支出

12.21

12.21

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22102住房改革支出

12.21

12.21

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2210201住房公积金

12.21

12.21

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年支出预算总表(按项目分类)

 

中共珲春市委政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

基本建设支出

其他资本性支出

行政事业性支出

对企事业单位的补助

专项业务项目

上缴上级支出

其他支出

事业单位经营支出

 

合计

 

163.97

139.97

112.10

2.54

25.33

24.00

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

462001

中共珲春市委政法委员会

163.97

139.97

112.10

2.54

25.33

24.00

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

  204公共安全支出

132.49

108.49

105.51

2.54

0.44

24.00

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

    20402公安

132.49

108.49

105.51

2.54

0.44

24.00

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

      2040201行政运行

108.49

108.49

105.51

2.54

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2040299其他公安支出

24.00

 

 

 

 

24.00

 

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

  208社会保障和就业支出

12.67

12.67

 

 

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20805行政事业单位离退休

12.67

12.67

 

 

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080504未归口管理的行政单位离退休

12.67

12.67

 

 

12.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210医疗卫生与计划生育支出

6.60

6.60

6.59

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    21005医疗保障

6.60

6.60

6.59

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2100501行政单位医疗

6.60

6.60

6.59

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221住房保障支出

12.21

12.21

 

 

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22102住房改革支出

12.21

12.21

 

 

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2210201住房公积金

12.21

12.21

 

 

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016三公经费预算财政拨款情况统计表

 

 

中共珲春市委政法委

 

 

单位:万元

 

 

   

2016年预算数

2015年预算数增减

增减变化原因说明

 

 

26.1

-23.7

 

 

 

1、因公出国(境)费用

 

0.0

 

 

 

2、公务接待费

6.1

-1.9

主要是按照规定压缩公务接待费等。

 

 

3、公务用车费

20

-21.8

主要是按照规定减少公务用车使用等。

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

20

-21.8

 

 

 

                 2)公务用车购置

 

 

 

 

 
 
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