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珲春市直机关党工委2015年度部门决算公开情况统计表 【 字体:
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珲春市直机关党工委2015年度部门决算公开情况统计表
 
   
            ★★★ 作者:佚名 来源:本站原创 阅读: 更新时间:2016-9-13 16:13:38 切换到繁體中文  
 


  一、 主要职能

  市直机关党工委是市委的派出机构。主要职能是:

  (一)领导市直机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和市委、市政府重要决定在市直机关的贯彻落实。

  (二)负责制定市直机关党的建设规划,领导市直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

  (三)负责市直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作,指导基层党组织对党员进行严格管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

  (四)领导市直机关基层党组织的纪律检查工作。

  (五)组织市直机关开展文化、体育活动,丰富机关的文化生活。

  (六)完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、机构设置

  内设3个机构,办公室、组宣科、纪工科。

  三、部门决算表格

收入支出决算总表

收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 115.03 一、一般公共服务支出 14 104.94
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.04 六、科学技术支出 19  
  7   九、医疗卫生与服务支出 20 2.91
  8   十九、住房保障支出 21 6.19
本年收入合计 9 115.07 本年支出合计 22 114.07
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 1.43                 年末结转和结余 24 2.43
  12     25  
合计 13 116.50 合计 26 116.50

收入决算表

    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 115.07 115.03         0.04
201 一般公共服务支出 105.94 105.94          
210 医疗卫生与计划生育支出 2.91 2.91          
221 住房保障支出 6.19 6.19          
229 其他支出 0.04           0.04

支出决算表

    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 114.07 108.28 5.79      
201 一般公共服务支出 104.94 99.19 5.75      
210 医疗卫生与计划生育 2.91 2.91        
221 住房保障支出 6.19 6.19        
229 其他支出 0.04   0.04      

财政拨款收入支出决算总表

收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 115.03 一、一般公共服务支出 15 104.94 104.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 21 2.91 2.91  
  8   十九、住房保障支出 22 6.19 6.19  
本年收入合计 9 115.03 本年支出合计 23 114.03 114.03  
年初财政拨款结转和结余 10 1.43 年末结转和结余 24 2.43 2.43  
      一般公共预算财政拨款 11 1.43   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 116.46 合计 28 116.46 116.46  

一般公共预算财政拨款支出决算表

    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 114.03 108.28 5.75
201 一般公共服务支出 104.94 99.19 5.75
210 医疗卫生与计划生育支出 2.91 2.91  
221 住房保障支出 6.19 6.19  
         

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 108.28 104.43  
30101 基本工资 31.61 31.61  
30102 津贴补贴 33.88 33.88  
30103 奖金 2.00 2.00  
30104 社会保障缴费 6.06 6.06  
30201 办公费 3.85   3.85
30302 退休费 24.67 24.67  
30309 奖励金 0.02 0.02  
30311 住房公积金 6.19 6.19  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.94   2.9   2.9 0.04 2.94   2.9   2.9 0.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

  四、部门决算执行情况说明

  1、2015年党工委决算本年收入115.07万元,较上年度增加25%,主要原因为工资收入增加;年初财政拨款结转和结余1.43万元;支出为114.07万元,较上年度增加26%,主要原因为工资支出增加。其中,基本支出为108.28万元,项目支出为5.79万元。项目支出结转和结余2.43万元。

  2、2015年度公车运行费为2.9万元,较上年度减少18%;公务接待费为0.04万元,较上年度减少93%;无因公出国(境)费。主要原因为三公经费支出减少。

  3、2015年资产合计为14.4万元,其中,流动资产为2.8万元;固定资产为11.6万元;对外投资为0万元;政府采购0万元。

 

 
 
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