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珲春市妇联2015年度部门决算公开情况统计表 【 字体:
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珲春市妇联2015年度部门决算公开情况统计表
 
   
            ★★★ 作者:佚名 来源:本站原创 阅读: 更新时间:2016-8-23 10:24:20 切换到繁體中文  
 

  一、主要职责

  1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,维护祖国统一,反对民族分裂主义和非法宗教活动。

  2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

  3.指导各乡镇(街道)妇联的宣传舆论工作。

  4.代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  6.指导珲春市妇联机关、联谊会、协会等的工作,促进妇女儿童事业的健康发展。

  7.对全市乡镇(街道)的妇联工作进行业务指导。

  8.承担珲春市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  9.承办市委、市政度交办的有关事项。

  二、机构设置

  设5个工作机构,即办公室、组宣科、城乡部、妇儿办、维权部。

  三、部门决算表格

财政拨款收入支出决算总表

              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 618,580.11 908,580.11 909,071.76 一、一般公共服务支出 31 427,299.00 427,299.00   852,880.11 852,880.11   900,671.20 900,671.20   一、基本支出 54 498,580.11 498,580.11   694,007.11 694,007.11   695,071.76 695,071.76  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 470,907.11 470,907.11   669,007.11 669,007.11   669,071.76 669,071.76  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 27,673.00 27,673.00   25,000.00 25,000.00   26,000.00 26,000.00  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 120,000.00 120,000.00   214,573.00 214,573.00   261,400.00 261,400.00  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 120,000.00 120,000.00   214,573.00 214,573.00   261,400.00 261,400.00  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 150,505.20 150,505.20                 61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 7,870.00 7,870.00   17,900.00 17,900.00   17,983.56 17,983.56     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 456,736.00 456,736.00  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 287,400.00 287,400.00  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 212,335.76 212,335.76  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71      
  19       十九、住房保障支出 49 32,905.91 32,905.91   37,800.00 37,800.00   37,817.00 37,817.00       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 618,580.11 908,580.11 909,071.76 本年支出合计 77 618,580.11 618,580.11   908,580.11 908,580.11   956,471.76 956,471.76   本年支出合计 77 618,580.11 618,580.11   908,580.11 908,580.11   956,471.76 956,471.76  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26     50,000.00 年末财政拨款结转和结余 79             2,600.00 2,600.00   年末财政拨款结转和结余 79             2,600.00 2,600.00  
一、一般公共预算财政拨款 27     50,000.00     基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81             2,600.00 2,600.00       项目支出结转和结余 81             2,600.00 2,600.00  
  29         82                     82                  
总计 30 618,580.11 908,580.11 959,071.76 总计 83 618,580.11 618,580.11   908,580.11 908,580.11   959,071.76 959,071.76   支出总计 83 618,580.11 618,580.11   908,580.11 908,580.11   959,071.76 959,071.76  

一般公共预算安排“三公”经费支出情况表

项目 上年结转 本年公共预算财政拨款预算数 本年财政拨款支出数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 年初部门预算安排的支出 执行中追加安排的支出 上年结转安排的支出
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
合计             64,548.89   6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89                            
201 一般公共服务支出             64,548.89   6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89                            
20129 群众团体事务             64,548.89   6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89                            
2012999   其他群众团体事务支出             64,548.89   6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89 64,548.89   6,860.00 6,860.00 57,688.89   57,688.89                            

收入决算表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 911,600.13 909,071.76         2,528.37
201 一般公共服务支出 855,799.57 853,271.20         2,528.37
20129 群众团体事务 855,799.57 853,271.20         2,528.37
2012901   行政运行 613,271.20 613,271.20          
2012999   其他群众团体事务支出 242,528.37 240,000.00         2,528.37
210 医疗卫生与计划生育支出 17,983.56 17,983.56          
21005 医疗保障 17,983.56 17,983.56          
2100501   行政单位医疗 17,983.56 17,983.56          
221 住房保障支出 37,817.00 37,817.00          
22102 住房改革支出 37,817.00 37,817.00          
2210201   住房公积金 37,817.00 37,817.00          

收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 618,580.11 908,580.11 909,071.76 一、一般公共服务支出 37 427,299.00 852,880.11 903,199.57 一、基本支出 60 498,580.11 694,007.11 695,071.76
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 470,907.11 669,007.11 669,071.76
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 27,673.00 25,000.00 26,000.00
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63 120,000.00 214,573.00 263,928.37
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65 120,000.00 214,573.00 263,928.37
六、其他收入 7     2,528.37 七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44 150,505.20     四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 7,870.00 17,900.00 17,983.56 五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 959,000.13
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 456,736.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 289,928.37
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 212,335.76
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 32,905.91 37,800.00 37,817.00     其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 618,580.11 908,580.11 911,600.13 本年支出合计 83 618,580.11 908,580.11 959,000.13
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26     50,000.00       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 50,000.00       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89     2,600.00
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91 2,600.00
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 618,580.11 908,580.11 961,600.13 总计 95 618,580.11 908,580.11 961,600.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
合计 695,071.76 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         26,000.00 26,000.00                                                     212,335.76   156,475.20         17,983.56   60.00   37,817.00      
201 一般公共服务支出 639,271.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         26,000.00 26,000.00                                                     156,535.20   156,475.20             60.00          
20129 群众团体事务 639,271.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         26,000.00 26,000.00                                                     156,535.20   156,475.20             60.00          
2012901   行政运行 613,271.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00                                                                 156,535.20   156,475.20             60.00          
2012999   其他群众团体事务支出 26,000.00                 26,000.00 26,000.00                                                                                  
210 医疗卫生与计划生育支出 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
21005 医疗保障 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
2100501   行政单位医疗 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
221 住房保障支出 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      
22102 住房改革支出 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      
2210201   住房公积金 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
合计 956,471.76 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         287,400.00 44,348.46 16,000.00   41.09     3,984.56     14,427.00         114,000.00 6,860.00               57,688.89     30,050.00 212,335.76   156,475.20         17,983.56   60.00   37,817.00      
201 一般公共服务支出 900,671.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         287,400.00 44,348.46 16,000.00   41.09     3,984.56     14,427.00         114,000.00 6,860.00               57,688.89     30,050.00 156,535.20   156,475.20             60.00          
20129 群众团体事务 900,671.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00         287,400.00 44,348.46 16,000.00   41.09     3,984.56     14,427.00         114,000.00 6,860.00               57,688.89     30,050.00 156,535.20   156,475.20             60.00          
2012901   行政运行 613,271.20 456,736.00 141,830.00 301,480.00 13,426.00                                                                 156,535.20   156,475.20             60.00          
2012999   其他群众团体事务支出 287,400.00                 287,400.00 44,348.46 16,000.00   41.09     3,984.56     14,427.00         114,000.00 6,860.00               57,688.89     30,050.00                              
210 医疗卫生与计划生育支出 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
21005 医疗保障 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
2100501   行政单位医疗 17,983.56                                                                         17,983.56             17,983.56              
221 住房保障支出 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      
22102 住房改革支出 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      
2210201   住房公积金 37,817.00                                                                         37,817.00                     37,817.00      

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 959,000.13 695,071.76 263,928.37      
201 一般公共服务支出 903,199.57 639,271.20 263,928.37      
20129 群众团体事务 903,199.57 639,271.20 263,928.37      
2012901   行政运行 613,271.20 613,271.20        
2012999   其他群众团体事务支出 289,928.37 26,000.00 263,928.37      
210 医疗卫生与计划生育支出 17,983.56 17,983.56        
21005 医疗保障 17,983.56 17,983.56        
2100501   行政单位医疗 17,983.56 17,983.56        
221 住房保障支出 37,817.00 37,817.00        
22102 住房改革支出 37,817.00 37,817.00        
2210201   住房公积金 37,817.00 37,817.00        

  四、部门决算执行情况说明

  1、2015年妇联决算本年收入为91.16万元,年初财政拨款结转和结余5万元,支出为95.90万元。其中,基本支出为69.51万元,项目支出为26.39万元。(项目支出结转和结余0.26万元)

  2、2015年资产合计为16.89万元,其中,流动资产(银行存款为0.26万元,固定资产为16.63万元,对外投资0 万元。

 
 
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