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珲春市工商联2015年度部门决算公开情况统计表 【 字体:
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珲春市工商联2015年度部门决算公开情况统计表
 
   
            ★★★ 作者:佚名 来源:本站原创 阅读: 更新时间:2016-8-23 10:10:21 切换到繁體中文  
 

  一、主要职责

  1、参与我市大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥参政议政,民主监督作用。

  2、宣传、贯彻党和国家的方针政策、引导非公有制经济人士积极参加国家建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善。

  3、抓好非公有制经济代表人士的思想政治工作,努力培养积极分子队伍,做好工商界人士政治安排推荐工作。

  4、代表并维护非公有制经济的合法利益,反映他们的意见、要求和建议,努力为发展非公有制经济创造公平竞争的外部环境。

  5、开展工商经济培训,举办和参加各种对内、对外的展销会。为非公有制经济提供服务,协助其加强经营管理,帮助企业开发新产品,扩大销售,开拓国内、外市场。

  6、引导非公有制经济人士热心社会公益事业,走共同富裕的道路。

  7、增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

  8、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷,承办政府和有关部门委托事项。

  9、按全国工商联章程规定办好会员企业。

  二、机构设置

  工商联设2个工作机构,即办公室(经济发展部)和会员部。

  三、部门决算表格

收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 598,358.26 804,358.26 804,932.50 一、一般公共服务支出 37 450,809.00 744,958.26 748,356.00 一、基本支出 60 518,358.26 644,930.26 645,362.30
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 496,712.26 624,930.26 624,932.50
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 21,646.00 20,000.00 20,429.80
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63 80,000.00 159,428.00 162,513.20
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65 80,000.00 159,428.00 162,513.20
六、其他收入 7     172.65 七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44 89,730.00     四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 16,900.00 18,800.00 18,886.50 五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 807,875.50
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 339,468.30
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 182,943.00
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 285,464.20
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 40,919.26 40,600.00 40,633.00     其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 598,358.26 804,358.26 805,105.15 本年支出合计 83 598,358.26 804,358.26 807,875.50
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26     2,943.00       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 2,943.00       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89     172.65
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91 172.65
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 598,358.26 804,358.26 808,048.15 总计 95 598,358.26 804,358.26 808,048.15

收入决算表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 805,105.15 804,932.50         172.65
201 一般公共服务支出 745,585.65 745,413.00         172.65
20128 民主党派及工商联事务 745,585.65 745,413.00         172.65
2012801   行政运行 565,413.00 565,413.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 180,172.65 180,000.00         172.65
210 医疗卫生与计划生育支出 18,886.50 18,886.50          
21005 医疗保障 18,886.50 18,886.50          
2100501   行政单位医疗 18,886.50 18,886.50          
221 住房保障支出 40,633.00 40,633.00          
22102 住房改革支出 40,633.00 40,633.00          
2210201   住房公积金 40,633.00 40,633.00          

支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 807,875.50 645,362.30 162,513.20      
201 一般公共服务支出 748,356.00 585,842.80 162,513.20      
20128 民主党派及工商联事务 748,356.00 585,842.80 162,513.20      
2012801   行政运行 565,413.00 565,413.00        
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 182,943.00 20,429.80 162,513.20      
210 医疗卫生与计划生育支出 18,886.50 18,886.50        
21005 医疗保障 18,886.50 18,886.50        
2100501   行政单位医疗 18,886.50 18,886.50        
221 住房保障支出 40,633.00 40,633.00        
22102 住房改革支出 40,633.00 40,633.00        
2210201   住房公积金 40,633.00 40,633.00        

财政拨款收入支出决算总表

              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 598,358.26 804,358.26 804,932.50 一、一般公共服务支出 31 450,809.00 450,809.00   744,958.26 744,958.26   748,356.00 748,356.00   一、基本支出 54 518,358.26 518,358.26   644,930.26 644,930.26   645,362.30 645,362.30  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 496,712.26 496,712.26   624,930.26 624,930.26   624,932.50 624,932.50  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 21,646.00 21,646.00   20,000.00 20,000.00   20,429.80 20,429.80  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 80,000.00 80,000.00   159,428.00 159,428.00   162,513.20 162,513.20  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 80,000.00 80,000.00   159,428.00 159,428.00   162,513.20 162,513.20  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 89,730.00 89,730.00                 61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 16,900.00 16,900.00   18,800.00 18,800.00   18,886.50 18,886.50     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 339,468.30 339,468.30  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 182,943.00 182,943.00  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 285,464.20 285,464.20  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71      
  19       十九、住房保障支出 49 40,919.26 40,919.26   40,600.00 40,600.00   40,633.00 40,633.00       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 598,358.26 804,358.26 804,932.50 本年支出合计 77 598,358.26 598,358.26   804,358.26 804,358.26   807,875.50 807,875.50   本年支出合计 77 598,358.26 598,358.26   804,358.26 804,358.26   807,875.50 807,875.50  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26     2,943.00 年末财政拨款结转和结余 79                   年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27     2,943.00     基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                       项目支出结转和结余 81                  
  29         82                     82                  
总计 30 598,358.26 804,358.26 807,875.50 总计 83 598,358.26 598,358.26   804,358.26 804,358.26   807,875.50 807,875.50   支出总计 83 598,358.26 598,358.26   804,358.26 804,358.26   807,875.50 807,875.50  

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
合计 807,875.50 339,468.30 108,752.80 211,029.00 800.00 18,886.50       182,943.00 20,429.80 14,210.00   300.00           26,531.00   34.50 10,000.00 12,000.00 9,150.00 23,745.55       30,660.65 2,943.00     14,060.00     18,878.50 285,464.20   138,666.00   106,073.20         92.00   40,633.00      
201 一般公共服务支出 748,356.00 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00         182,943.00 20,429.80 14,210.00   300.00           26,531.00   34.50 10,000.00 12,000.00 9,150.00 23,745.55       30,660.65 2,943.00     14,060.00     18,878.50 244,831.20   138,666.00   106,073.20         92.00          
20128 民主党派及工商联事务 748,356.00 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00         182,943.00 20,429.80 14,210.00   300.00           26,531.00   34.50 10,000.00 12,000.00 9,150.00 23,745.55       30,660.65 2,943.00     14,060.00     18,878.50 244,831.20   138,666.00   106,073.20         92.00          
2012801   行政运行 565,413.00 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00                                                                 244,831.20   138,666.00   106,073.20         92.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 182,943.00                 182,943.00 20,429.80 14,210.00   300.00           26,531.00   34.50 10,000.00 12,000.00 9,150.00 23,745.55       30,660.65 2,943.00     14,060.00     18,878.50                              
210 医疗卫生与计划生育支出 18,886.50 18,886.50       18,886.50                                                                                            
21005 医疗保障 18,886.50 18,886.50       18,886.50                                                                                            
2100501   行政单位医疗 18,886.50 18,886.50       18,886.50                                                                                            
221 住房保障支出 40,633.00                                                                         40,633.00                     40,633.00      
22102 住房改革支出 40,633.00                                                                         40,633.00                     40,633.00      
2210201   住房公积金 40,633.00                                                                         40,633.00                     40,633.00      

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 小计 办公费 小计 退休费 抚恤金 奖励金 住房公积金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 11 12 39 41 43 48 50
合计 645,362.30 339,468.30 108,752.80 211,029.00 800.00 18,886.50 20,429.80 20,429.80 285,464.20 138,666.00 106,073.20 92.00 40,633.00
201 一般公共服务支出 585,842.80 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00   20,429.80 20,429.80 244,831.20 138,666.00 106,073.20 92.00  
20128 民主党派及工商联事务 585,842.80 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00   20,429.80 20,429.80 244,831.20 138,666.00 106,073.20 92.00  
2012801   行政运行 565,413.00 320,581.80 108,752.80 211,029.00 800.00       244,831.20 138,666.00 106,073.20 92.00  
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,429.80           20,429.80 20,429.80          
210 医疗卫生与计划生育支出 18,886.50 18,886.50       18,886.50              
21005 医疗保障 18,886.50 18,886.50       18,886.50              
2100501   行政单位医疗 18,886.50 18,886.50       18,886.50              
221 住房保障支出 40,633.00               40,633.00       40,633.00
22102 住房改革支出 40,633.00               40,633.00       40,633.00
2210201   住房公积金 40,633.00               40,633.00       40,633.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       

一般公共预算安排“三公”经费支出情况表

项目 上年结转 本年公共预算财政拨款预算数 本年财政拨款支出数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 年初部门预算安排的支出
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
合计             37,805.55   23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00
201 一般公共服务支出             37,805.55   23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00
20128 民主党派及工商联事务             37,805.55   23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出             37,805.55   23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00 37,805.55   23,745.55 23,745.55 14,060.00   14,060.00

  四、预算执行情况分析

  1、2015年工商联决算本年收入为80.51万元,年初财政拨款结转和结余0.29万元,支出为80.79万元。其中,基本支出为64.54万元,项目支出为16.25万元。(项目支出结转和结余0.02万元)

  2、2015年资产合计为21.97万元,其中,流动资产(银行存款为0.25万元,固定资产为21.72万元,对外投资0 万元。)

 

 
 
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