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珲春市委统战部2015年度部门决算公开情况统计表 【 字体:
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珲春市委统战部2015年度部门决算公开情况统计表
 
   
            ★★★ 作者:佚名 来源:本站原创 阅读: 更新时间:2016-8-23 9:25:02 切换到繁體中文  
 

  一、主要职责

  1.宣传、贯彻、执行党的统一战线理论和方针政策,贯彻落实上级部门及市委、市政府布置的工作,开展调查研究,及时反映情况,提出开展统战部工作的意见和建议,协调统战部门的关系。

  2.协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,依法加强对宗教事务的管理工作。

  3.贯彻中央、省级部门的对台工作方针政策,提出开展对台工作的意见和建议。管理协调对台事务的交流与交往工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作及对台归口管理工作,做好台胞、台属、归侨侨眷的工作,做好海外联谊工作。

  4.做好经济领域统战工作,充分发挥工商联的作用,加强对非公有制经济代表人士的统战工作;加强国有大中型企业的统战工作,促进非公有制经济健康发展。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,为我市经济繁荣做贡献。

  5.贯彻、宣传党领导的多党合作和政治协商的各项规定,负责联系民主党派成员和无党派人士,反映他们的意见和建议,做好他们参政议政和民主监督工作。

  6.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作,调查研究党外知识分子情况,协调关系,联系培养党外知识分子的代表人物。

  7.完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、机构设置

  市委统战部设4个工作机构,即办公室、台办、侨办、干部科。

  三、部门决算表格

收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 1,081,877.05 1,725,877.05 1,726,542.36 一、一般公共服务支出 37 610,300.00 1,639,190.40 1,565,542.34 一、基本支出 60 981,877.05 1,256,498.05 1,257,486.76
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 941,698.05 1,226,498.05 1,226,542.36
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 40,179.00 30,000.00 30,944.40
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63 100,000.00 469,379.00 394,885.54
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65 100,000.00 469,379.00 394,885.54
六、其他收入 7     98.84 七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44 387,890.40     四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 29,641.00 27,641.00 27,660.96 五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 1,652,372.30
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 664,772.96
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 425,829.94
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 561,769.40
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 54,045.65 59,045.65 59,169.00     其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 1,081,877.05 1,725,877.05 1,726,641.20 本年支出合计 83 1,081,877.05 1,725,877.05 1,652,372.30
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26     74,810.08       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 59,800.00       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 15,010.08       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89     149,078.98
  31             基本支出结转 90 59,800.00
  32             项目支出结转和结余 91 89,278.98
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 1,081,877.05 1,725,877.05 1,801,451.28 总计 95 1,081,877.05 1,725,877.05 1,801,451.28

财政拨款收入支出决算总表

收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 1,081,877.05 1,725,877.05 1,726,542.36 一、一般公共服务支出 31 610,300.00 610,300.00   1,639,190.40 1,639,190.40   1,565,443.50 1,565,443.50   一、基本支出 54 981,877.05 981,877.05   1,256,498.05 1,256,498.05   1,257,486.76 1,257,486.76  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 941,698.05 941,698.05   1,226,498.05 1,226,498.05   1,226,542.36 1,226,542.36  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 40,179.00 40,179.00   30,000.00 30,000.00   30,944.40 30,944.40  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 100,000.00 100,000.00   469,379.00 469,379.00   394,786.70 394,786.70  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 100,000.00 100,000.00   469,379.00 469,379.00   394,786.70 394,786.70  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 387,890.40 387,890.40                 61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 29,641.00 29,641.00   27,641.00 27,641.00   27,660.96 27,660.96     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 664,772.96 664,772.96  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 425,731.10 425,731.10  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 561,769.40 561,769.40  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71      
  19       十九、住房保障支出 49 54,045.65 54,045.65   59,045.65 59,045.65   59,169.00 59,169.00       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 1,081,877.05 1,725,877.05 1,726,542.36 本年支出合计 77 1,081,877.05 1,081,877.05   1,725,877.05 1,725,877.05   1,652,273.46 1,652,273.46   本年支出合计 77 1,081,877.05 1,081,877.05   1,725,877.05 1,725,877.05   1,652,273.46 1,652,273.46  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26     74,810.08 年末财政拨款结转和结余 79             149,078.98 149,078.98   年末财政拨款结转和结余 79             149,078.98 149,078.98  
一、一般公共预算财政拨款 27     74,810.08     基本支出结转 80             59,800.00 59,800.00       基本支出结转 80             59,800.00 59,800.00  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81             89,278.98 89,278.98       项目支出结转和结余 81             89,278.98 89,278.98  
  29         82                     82                  
总计 30 1,081,877.05 1,725,877.05 1,801,352.44 总计 83 1,081,877.05 1,081,877.05   1,725,877.05 1,725,877.05   1,801,352.44 1,801,352.44   支出总计 83 1,081,877.05 1,081,877.05   1,725,877.05 1,725,877.05   1,801,352.44 1,801,352.44  

收入决算表

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,726,641.20 1,726,542.36         98.84
201 一般公共服务支出 1,639,811.24 1,639,712.40         98.84
20134 统战事务 1,639,811.24 1,639,712.40         98.84
2013401   行政运行 1,139,712.40 1,139,712.40          
2013499   其他统战事务支出 500,098.84 500,000.00         98.84
210 医疗卫生与计划生育支出 27,660.96 27,660.96          
21005 医疗保障 27,660.96 27,660.96          
2100501   行政单位医疗 27,660.96 27,660.96          
221 住房保障支出 59,169.00 59,169.00          
22102 住房改革支出 59,169.00 59,169.00          
2210201   住房公积金 59,169.00 59,169.00          
                 
                 

支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,652,372.30 1,257,486.76 394,885.54      
201 一般公共服务支出 1,565,542.34 1,170,656.80 394,885.54      
20134 统战事务 1,565,542.34 1,170,656.80 394,885.54      
2013401   行政运行 1,139,712.40 1,139,712.40        
2013499   其他统战事务支出 425,829.94 30,944.40 394,885.54      
210 医疗卫生与计划生育支出 27,660.96 27,660.96        
21005 医疗保障 27,660.96 27,660.96        
2100501   行政单位医疗 27,660.96 27,660.96        
221 住房保障支出 59,169.00 59,169.00        
22102 住房改革支出 59,169.00 59,169.00        
2210201   住房公积金 59,169.00 59,169.00        
               

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 74,810.08 59,800.00 15,010.08   1,726,542.36 1,257,486.76 469,055.60   1,652,273.46 1,257,486.76 1,226,542.36 30,944.40 394,786.70   149,078.98 59,800.00 89,278.98  
201 一般公共服务支出 74,810.08 59,800.00 15,010.08   1,639,712.40 1,170,656.80 469,055.60   1,565,443.50 1,170,656.80 1,139,712.40 30,944.40 394,786.70   149,078.98 59,800.00 89,278.98  
20134 统战事务 74,810.08 59,800.00 15,010.08   1,639,712.40 1,170,656.80 469,055.60   1,565,443.50 1,170,656.80 1,139,712.40 30,944.40 394,786.70   149,078.98 59,800.00 89,278.98  
2013401   行政运行         1,139,712.40 1,139,712.40     1,139,712.40 1,139,712.40 1,139,712.40              
2013499   其他统战事务支出 74,810.08 59,800.00 15,010.08   500,000.00 30,944.40 469,055.60   425,731.10 30,944.40   30,944.40 394,786.70   149,078.98 59,800.00 89,278.98  
210 医疗卫生与计划生育支出         27,660.96 27,660.96     27,660.96 27,660.96 27,660.96              
21005 医疗保障         27,660.96 27,660.96     27,660.96 27,660.96 27,660.96              
2100501   行政单位医疗         27,660.96 27,660.96     27,660.96 27,660.96 27,660.96              
221 住房保障支出         59,169.00 59,169.00     59,169.00 59,169.00 59,169.00              
22102 住房改革支出         59,169.00 59,169.00     59,169.00 59,169.00 59,169.00              
2210201   住房公积金         59,169.00 59,169.00     59,169.00 59,169.00 59,169.00              

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 1,257,486.76 664,772.96 241,149.00 373,900.00 22,063.00 27,660.96       30,944.40 30,944.40                                                     561,769.40   493,720.40     8,760.00       120.00   59,169.00                                                        
201 一般公共服务支出 1,170,656.80 637,112.00 241,149.00 373,900.00 22,063.00         30,944.40 30,944.40                                                     502,600.40   493,720.40     8,760.00       120.00                                                            
20134 统战事务 1,170,656.80 637,112.00 241,149.00 373,900.00 22,063.00         30,944.40 30,944.40                                                     502,600.40   493,720.40     8,760.00       120.00                                                            
2013401   行政运行 1,139,712.40 637,112.00 241,149.00 373,900.00 22,063.00                                                                 502,600.40   493,720.40     8,760.00       120.00                                                            
2013499   其他统战事务支出 30,944.40                 30,944.40 30,944.40                                                                                                                                    
210 医疗卫生与计划生育支出 27,660.96 27,660.96       27,660.96                                                                                                                                              
21005 医疗保障 27,660.96 27,660.96       27,660.96                                                                                                                                              
2100501   行政单位医疗 27,660.96 27,660.96       27,660.96                                                                                                                                              
221 住房保障支出 59,169.00                                                                         59,169.00                     59,169.00                                                        
22102 住房改革支出 59,169.00                                                                         59,169.00                     59,169.00                                                        
2210201   住房公积金 59,169.00                                                                         59,169.00                     59,169.00                                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

一般公共预算安排“三公”经费支出情况表

本年财政拨款支出数 结转下年    
合计 年初部门预算安排的支出 执行中追加安排的支出 上年结转安排的支出 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计  公务用车购置费 公务用车运行维护费
小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费 小计 公务活动用餐费
13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 45 46 47
42,839.00   42,839.00 42,839.00       42,839.00   42,839.00 42,839.00                                                
42,839.00   42,839.00 42,839.00       42,839.00   42,839.00 42,839.00                                                
42,839.00   42,839.00 42,839.00       42,839.00   42,839.00 42,839.00                                                
42,839.00   42,839.00 42,839.00       42,839.00   42,839.00 42,839.00                                                
                                                                     

  四、部门决算安排情况说明

  1、2015年统战部决算本年收入为172.66万元(其它收入0.01万元)。

  2、年初结转结余7.48万元,其中基本支出结转5.98万元;项目支出和结余1.5万元。

  3、支出为165.24万元。其中,基本支出为125.75万元,项目支出为39.49万元。

  4、2015年资产合计为61.74万元,其中,流动资产(银行存款为19.96万元,固定资产为41.78万元,对外投资0 万元。)

  

 
 
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